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Última atualização realizada em 03/06/2024 às 10:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2310 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BÁSICO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. 0,00 643,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BÁSICO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. 643,11
22/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 643,11
29/04/2015 Pagamento de Empenho 2310/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002596 643,11
TOTAL 643,11 643,11 643,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.