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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST.TEC., ATUALIZ. DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE ABRIL/15, DOS SOFTWARES DE DECLARAÇÃO ELETRONICA, CND ELETRONICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇOES, PREST. CONTAS, PPA/LDO/LOA. 0,00 3.844,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST.TEC., ATUALIZ. DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE ABRIL/15, DOS SOFTWARES DE DECLARAÇÃO ELETRONICA, CND ELETRONICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇOES, PREST. CONTAS, PPA/LDO/LOA. 3.844,05
22/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 3.844,05
29/04/2015 Pagamento de Empenho 2311/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 3.844,05
TOTAL 3.844,05 3.844,05 3.844,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.