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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE FROTA E VEICULOS. 0,00 165,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE FROTA E VEICULOS. 165,07
22/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 165,07
29/04/2015 Pagamento de Empenho 2314/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 165,07
TOTAL 165,07 165,07 165,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.