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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2315 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PORTAL DOS SERVIDORES, FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DOCUMENTOS. 0,00 1.915,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PORTAL DOS SERVIDORES, FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DOCUMENTOS. 1.915,36
22/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.915,36
29/04/2015 Pagamento de Empenho 2315/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 1.915,36
TOTAL 1.915,36 1.915,36 1.915,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.