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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2015, E CONTRATO Nº 33/2015. 1.633,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2015, E CONTRATO Nº 33/2015. 1.633,74
22/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.633,74
04/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR -181,48
04/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR -181,48
07/05/2015 Pagamento de Empenho 2371/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002569 1.633,74
07/05/2015 despesa empenhada e paga indevida -181,48
TOTAL 1.452,26 1.452,26 1.452,26
SALDO A PAGAR 0,00