| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº46/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1021/2015. | 342,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº46/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1021/2015. | 342,11 | ||
| 26/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 342,11 | ||
| TOTAL | 342,11 | 342,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,11 | |||