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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2460 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 28/04/2015, LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CONSONANCIA COM PNE. 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 28/04/2015, LEVAR A SERVIDORA MARINES ZARICHTA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CONSONANCIA COM PNE. 28,00
28/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 28,00
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2460/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002582 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00