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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2462 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VALES SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, E ORDEM DE COMPRA Nº1031/2015. 1.938,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VALES SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO, E ORDEM DE COMPRA Nº1031/2015. 1.938,00
28/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.938,00
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2462/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002615 1.938,00
TOTAL 1.938,00 1.938,00 1.938,00
SALDO A PAGAR 0,00