| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 E 2015, PARA ONIBS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1039/2015. | 331,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2014 E 2015, PARA ONIBS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1039/2015. | 331,41 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 331,41 | ||
| 14/05/2015 | Pagamento de Empenho 2471/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002582 | 331,41 | ||
| TOTAL | 331,41 | 331,41 | 331,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||