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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2482 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO 443,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO 443,02
29/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 443,02
12/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 443,02
14/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 443,02
14/05/2015 despesa paga com conta indevida -443,02
TOTAL 443,02 443,02 443,02
SALDO A PAGAR 0,00