| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 2482 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO | 443,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/05/2015, PARA LEVAR A SERVIDORA NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO | 443,02 | ||
| 29/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 443,02 | ||
| 12/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 443,02 | ||
| 14/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2015 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 443,02 | ||
| 14/05/2015 | despesa paga com conta indevida | -443,02 | ||
| TOTAL | 443,02 | 443,02 | 443,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||