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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2486 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1051/2015.(ENS. FUNDAMANTAL) 9.076,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1051/2015.(ENS. FUNDAMANTAL) 9.076,68
30/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº 4320/64. 9.076,68
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2486/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850336 9.076,68
TOTAL 9.076,68 9.076,68 9.076,68
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