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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI VALENÇA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2506 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2015. 844,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1071/2015. 844,94
30/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 844,94
14/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003665 PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2015 - REF. MAIO/2015 SIDNEI VALENÇA - ME - 72646 844,94
TOTAL 844,94 844,94 844,94
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 13/05/2015 33,80 304/2015 Lançada
TOTAL   33,80