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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI VALENÇA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2507 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1072/2015. 2.104,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1072/2015. 2.104,70
30/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.104,70
14/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002577 PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2015 - REF. MAIO/2015 SIDNEI VALENÇA - ME - 72646 2.104,70
TOTAL 2.104,70 2.104,70 2.104,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 13/05/2015 84,19 305/2015 Lançada
TOTAL   84,19