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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1075/2015.(ENS. FUNDAMENTAL) 14.484,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1075/2015.(ENS. FUNDAMENTAL) 14.484,17
30/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 14.484,17
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2510/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000381 14.484,17
TOTAL 14.484,17 14.484,17 14.484,17
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