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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2561 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPEBHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1118/2015. 80,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 EMPEBHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1118/2015. 80,40
14/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 80,40
21/05/2015 Pagamento de Empenho 2561/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003685 80,40
TOTAL 80,40 80,40 80,40
SALDO A PAGAR 0,00