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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELIS REGINA REAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2620 Data de lançamento: 06/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/05/2015, PARA REALIZAR COLETA DE PREÇOS. 18,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/05/2015, PARA REALIZAR COLETA DE PREÇOS. 18,45
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 18,45
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2620/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003673 18,45
TOTAL 18,45 18,45 18,45
SALDO A PAGAR 0,00