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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624 Data de lançamento: 06/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTE.E CONSERV DE EQUIP DE PROC. DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA SERRA DE DISCO PARA MARMORE DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1163/2015. 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA SERRA DE DISCO PARA MARMORE DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1163/2015. 85,00
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 85,00
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2624/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003673 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00