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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2657 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/05/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA JUNTO A SANTA CASA, CFE. SOLICITAÇÃO. 221,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/05/2015, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA JUNTO A SANTA CASA, CFE. SOLICITAÇÃO. 221,51
08/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 221,51
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2657/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002617 221,51
TOTAL 221,51 221,51 221,51
SALDO A PAGAR 0,00