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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2690 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2015, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO FARINHAS, GINASIO ENC. GAUCHA. 311,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2015, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DA ENCRUZILHADA GAUCHA, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO FARINHAS, GINASIO ENC. GAUCHA. 311,87
11/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 311,87
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2690/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003679 311,87
TOTAL 311,87 311,87 311,87
SALDO A PAGAR 0,00