| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2015, CONTRATO Nº 63/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1209/2015. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2015, CONTRATO Nº 63/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1209/2015. | 99,00 | ||
| 17/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 99,00 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho 2700/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002636 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||