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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1228/2015. 1.610,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1228/2015. 1.610,08
29/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.565,88
02/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2718/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002676 1.565,88
17/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. -44,20
TOTAL 1.565,88 1.565,88 1.565,88
SALDO A PAGAR 0,00