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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMANOEL WATTE 02075272026

Dados do Empenho
Número do empenho: 2799 Data de lançamento: 13/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE VEICULO PLACAS ISQ-8971, DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1249/2015. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE VEICULO PLACAS ISQ-8971, DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1249/2015. 160,00
13/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 160,00
TOTAL 160,00 160,00 0,00
SALDO A PAGAR 160,00