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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 797165, RFE. PROJETO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DA QUADRA DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1294/2015. 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 797165, RFE. PROJETO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DA QUADRA DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1294/2015. 67,68
14/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 67,68
21/05/2015 Pagamento de Empenho 2873/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003688 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00