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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEY KLASSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 15/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUSICAL) PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA GERMANICA KERBFEST, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, NA LOCALIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. LEI MUNICIPAL 2.020/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1329/2015. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2015 EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SHOW MUSICAL) PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA GERMANICA KERBFEST, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, NA LOCALIDADE DE VILA FARINHAS, CFE. LEI MUNICIPAL 2.020/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1329/2015. 3.000,00
15/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.000,00
27/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -2,00
27/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -2,00
03/06/2015 Pagamento de Empenho 2923/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003710 2.998,00
TOTAL 2.998,00 2.998,00 2.998,00
SALDO A PAGAR 0,00