| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALCIR JOSÉ HENDGES |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 2 E ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/05/2015, PARA TRATR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 553,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 2 E ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/05/2015, PARA TRATR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 553,77 | ||
| 18/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 553,77 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho 2934/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003691 | 553,77 | ||
| TOTAL | 553,77 | 553,77 | 553,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||