| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº49/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1389/2015. | 5,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº49/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1389/2015. | 5,52 | ||
| 23/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 5,52 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 3098/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 | 5,52 | ||
| TOTAL | 5,52 | 5,52 | 5,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||