Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PGTO CESSAO DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. MAIO/15, DOS SOFTWARES DE VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSP. MUNIC.PORTAL SERV. FOLHA PGTO, PROTOC. CONT. DOCUMENTOS |
0,00 |
1.915,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2015 |
EMPENHO PGTO CESSAO DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. MAIO/15, DOS SOFTWARES DE VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSP. MUNIC.PORTAL SERV. FOLHA PGTO, PROTOC. CONT. DOCUMENTOS |
1.915,36 |
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21/05/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.915,36 |
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TOTAL |
1.915,36 |
1.915,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.915,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.