| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 22/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015, CONTRATO Nº 68/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1443/2015. | 36.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015, CONTRATO Nº 68/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1443/2015. | 36.984,00 | ||
| 02/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 36.984,00 | ||
| TOTAL | 36.984,00 | 36.984,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36.984,00 | |||