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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3213 Data de lançamento: 25/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1455/2015. 9.045,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1455/2015. 9.045,50
17/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 9.045,50
23/06/2015 Pagamento de Empenho 3213/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108 9.045,50
TOTAL 9.045,50 9.045,50 9.045,50
SALDO A PAGAR 0,00