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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3292 Data de lançamento: 26/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E PARALAMAS DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1499/2015. 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E PARALAMAS DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1499/2015. 315,00
11/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 315,00
18/06/2015 Pagamento de Empenho 3292/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003742 315,00
18/06/2015 ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM. Nº 028/15 -315,00
19/06/2015 ANULADO CFE. MEMORANDO N.º 028/2015 -315,00
19/06/2015 ANULADO CFE. MEMORANDO N.º 028/2015 -315,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00