| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E PARALAMAS NO VEICULO CAMINHAO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1499/2015. | 973,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E PARALAMAS NO VEICULO CAMINHAO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1499/2015. | 973,00 | ||
| 26/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 973,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho 3293/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003742 | 973,00 | ||
| 18/06/2015 | ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO CFE MEM. Nº 028/15 | -973,00 | ||
| 19/06/2015 | ANULADO CFE. MEMORANDO N.º 028/2015 | -973,00 | ||
| 19/06/2015 | ANULADO CFE. MEMORANDO N.º 028/2015 | -973,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||