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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3358 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1520/2015. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1520/2015. 240,00
28/05/2015 ANULÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO O SERVIÇO JUNTAMENTE COM AS PEÇAS. -92,00
17/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 148,00
23/06/2015 Pagamento de Empenho 3358/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002636 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00