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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3359 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1520/2015. 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1520/2015. 92,00
28/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 92,00
23/06/2015 Pagamento de Empenho 3359/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002636 92,00
TOTAL 92,00 92,00 92,00
SALDO A PAGAR 0,00