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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1539/2015. 240,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1539/2015. 240,93
29/05/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. 240,93
TOTAL 240,93 240,93 0,00
SALDO A PAGAR 240,93