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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 01/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1559./2015. 16.017,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1559./2015. 16.017,01
01/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64 16.017,01
TOTAL 16.017,01 16.017,01 0,00
SALDO A PAGAR 16.017,01