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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Data de lançamento: 02/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO NO CAMINHAO PRANCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2015. 1.594,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO NO CAMINHAO PRANCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1620/2015. 1.594,76
18/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.594,76
23/06/2015 Pagamento de Empenho 3548/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108 1.594,76
TOTAL 1.594,76 1.594,76 1.594,76
SALDO A PAGAR 0,00