| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3549 | Data de lançamento: | 02/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2015, NA CIDADE DE TRES PALMEIRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1621/2015. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2015, NA CIDADE DE TRES PALMEIRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1621/2015. | 420,00 | ||
| 02/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||