O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 357 Data de lançamento: 21/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2015, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE ENC. GAUCHA. 401,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2015, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE ENC. GAUCHA. 401,79
21/01/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 401,79
05/02/2015 Pagamento de Empenho 357/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003470 401,79
05/02/2015 Pagamento de Empenho 357/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003473 401,79
05/02/2015 Anulação por ero na emissão de cheque. -401,79
TOTAL 401,79 401,79 401,79
SALDO A PAGAR 0,00