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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SELMIR ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. COLETA DE PREÇO Nº41/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1636/2015. 572,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. COLETA DE PREÇO Nº41/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1636/2015. 572,50
29/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 572,50
TOTAL 572,50 572,50 0,00
SALDO A PAGAR 572,50