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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3588 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2015. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2015. 3.000,00
06/07/2015 liquidado nesta data 776,24
09/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851693 PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2015 - REF. JULHO/2015 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 776,24
03/08/2015 liquidado nesta data 991,92
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 991,92
31/08/2015 Liquidado nesta data 978,80
03/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003912 978,80
06/10/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. -.- Liquidado nesta data 253,04
08/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003981 253,04
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00