| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONINHO ZAIRES DOS SANTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2015, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº1650/2015. | 151,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONINHO ZAIRES DOS SANTOS A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 09 E 10/06/2015, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº1650/2015. | 151,60 | ||
| 08/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 151,60 | ||
| 19/06/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -0,01 | ||
| 19/06/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -0,01 | ||
| 02/07/2015 | Pagamento de Empenho 3591/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002669 | 151,59 | ||
| TOTAL | 151,59 | 151,59 | 151,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||