| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 15/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2015, CONTRATO Nº09/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1671/2015. (CONTRAP. PNAEP) | 302,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2015, CONTRATO Nº09/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1671/2015. (CONTRAP. PNAEP) | 302,84 | ||
| 23/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 302,84 | ||
| TOTAL | 302,84 | 302,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 302,84 | |||