| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSECLER LIPRERI |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1723/2015. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1723/2015. | 450,00 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||