| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE |
| Número do empenho: | 3838 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 18/06/2015, PARA LEVAR AS SERVIDORAS ELIZANDRA DAMIN, E CECILIA A.R. DOS SANTOS, ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCACENSO. | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/06/2015 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 18/06/2015, PARA LEVAR AS SERVIDORAS ELIZANDRA DAMIN, E CECILIA A.R. DOS SANTOS, ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCACENSO. | 21,00 | ||
| 19/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,00 | |||