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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KOMMAQ COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3888 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, E EMISSÃO DE ORÇAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1761/2015. 3.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, E EMISSÃO DE ORÇAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1761/2015. 3.690,00
22/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.690,00
TOTAL 3.690,00 3.690,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.690,00