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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 401 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 56 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 197/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº119/2015. 6.999,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 197/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº119/2015. 6.999,75
06/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 371,93
16/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 371,93
07/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 428,22
14/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850097 428,22
10/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 312,03
18/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850101 312,03
06/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 811,13
09/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850103 811,13
17/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 581,50
23/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850104 581,50
07/08/2015 ANUALÇÃO PARCIAL POR NAO SER EXECUTADO NA SUA TOTALIDADE. -4.494,94
TOTAL 2.504,81 2.504,81 2.504,81
SALDO A PAGAR 0,00