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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 06/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1838/2015. 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 06/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1838/2015. 960,00
29/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 960,00
30/06/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -48,00
30/06/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -48,00
09/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002685 PAGTO. REF. EMPENHO 4023/2015 ELOI JOSE STAMM ME - 72479 912,00
TOTAL 912,00 912,00 912,00
SALDO A PAGAR 0,00