| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATE A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 03/07/2015, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, BUSCANDO CONHECER MAIS A HISTORIA DO MUNICIPIO DE DEU ORIGEM A ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2015. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATE A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 03/07/2015, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, BUSCANDO CONHECER MAIS A HISTORIA DO MUNICIPIO DE DEU ORIGEM A ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2015. | 400,00 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||