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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATE A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 03/07/2015, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, BUSCANDO CONHECER MAIS A HISTORIA DO MUNICIPIO DE DEU ORIGEM A ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2015. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATE A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 03/07/2015, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, BUSCANDO CONHECER MAIS A HISTORIA DO MUNICIPIO DE DEU ORIGEM A ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1859/2015. 400,00
30/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 400,00
TOTAL 400,00 400,00 0,00
SALDO A PAGAR 400,00