| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 39/2015. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 39/2015. | 300,00 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 300,00 | ||
| 06/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2015 JOSE LIR GRIZA - 2585 | 300,00 | ||
| 09/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -127,98 | ||
| 09/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -127,98 | ||
| 09/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -127,98 | ||
| TOTAL | 172,02 | 172,02 | 172,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||