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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4131 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 39/2015. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 A 08/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 39/2015. 300,00
30/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 300,00
06/07/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2015 JOSE LIR GRIZA - 2585 300,00
09/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -127,98
09/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -127,98
09/07/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -127,98
TOTAL 172,02 172,02 172,02
SALDO A PAGAR 0,00