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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 417 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISP-5219, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº133/2015. 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISP-5219, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº133/2015. 190,00
26/01/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. 190,00
05/03/2015 Pagamento de Empenho 417/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002526 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00